问题描述:

关于管理费用进项税分录,“借 管理费用 借 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷 银行存款” 17年还有没有这种分录,就是有没有 可以计入应税项目的管理费用?能不能举一点例子?

老师解答:

关于管理费用进项税分录的问题,

同学,你好!

,办公用品就是这样的。甲公司买一批办公用品(笔记本计算器等),对方开了增值税专票,不含税价10000,计入管理费用,做分录的时候

借:管理费用 10000

应交税费-增值税-进项税 1700

贷:银行存款 11700

祝学习愉快!

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明白了,还想问一下,

如果对方开了专票(但我们不是应税项目),

我这边就一定要确认一个进项税,然后因为非应税在月末转出,

还是说不用确认进项税呢?

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同学,你好!

这个两个处理都时可以的,但是实务中一般都是要确认一个进项税,然后再转出来。

祝学习愉快!